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  • 索 引 号:4303000030-2017-02240
  • 发布机构:湘潭市房管局
  • 发文日期:2017-08-24
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:市白蚁所2016年决算公开
  • 主题词:统计

市白蚁所2016年决算公开

湘潭市房产管理局 xtfc.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-24 【字体:

目录

 

第一部分  湘潭市白蚁防治所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  湘潭市白蚁防治所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘潭市白蚁防治所2016年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

第一部分 湘潭市白蚁防治所概况

一、主要职能

湘潭市白蚁防治所隶属湘潭市房产管理局,承担着湘潭市新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和各类房屋建筑的白蚁灭治工作,是湖南省最早开展白蚁预防工作的单位,同时也是全国白蚁专业委员会常务委员单位,湖南省白蚁防治专业委员会常务副主任单位。湘潭市白蚁防治所原是纳入财政预算管理的自收自支事业单位,根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税【201720号)文件安排,自201741日起,取消白蚁防治费此项的行政事业性收费,但是单位职能保留。

二、部门决算单位构成

我所现设8个职能科室,即综合科、财务科、安全技术科、监测维护科、预防受理科、灭治受理科、防治施工科。各科室工作职责及人员组成如下:

综合科:负责组织人事;机构编制;劳动工资;教育培训;依法办事;综治管理;信访;目标考核;文秘;资料整理;办公用品购置;系统管理及维护;预防证发放;白蚁防治项目档案资料整理归档;人事、文书档案整理归档;档案规范化管理;车辆管理;资产管理;公共安全管理及其他后勤服务工作,完成所领导交办的其他工作。

人员组成:朱湘艳、肖少雄、王文俊、张婕、章学英、王立军、喻蔷、龚询辉

财务科:负责白蚁防治费收缴入库及对账管理、预决算资金管理、财务收支工作表、与上级对口部门的协调、工资及各类票据报销、大宗物资政府采购及固定资产管理,完成所领导交办的其他工作。

人员组成:尹锦、郭佳

安全技术科:负责白蚁防治质量监督检查;安全工作;仓库管理;药物管理;职工白蚁防治技术教育培训;白蚁防治宣传;负责土壤、药物取样及检测;科研项目开展;标本制作,完成所领导交办的其他工作。

人员组成:范斌、周罗清、冯佐梁、王新华、周顺清、黄淼

监测维护科:负责传统新建预防项目的回访、地下型饵站的日常检查与维护,完成所领导交办的其他工作。

人员组成:刘洁、杨静、杨宏琼

预防受理科:负责白蚁预防业务受理、合同资料的收集、审核和整理工作、窗口建设、规范化服务,完成所领导交办的其他工作。

人员组成:赵斌、吴亚辉、张继、谢佩娟、章建秀、张天阳 

灭治受理科:负责白蚁灭治合同签订、白蚁灭治上门勘查、白蚁灭治业务接待、白蚁灭治项目资料整理、白蚁灭治项目回访复查、民心工程、白蚁危害调查及资料收集、施工车辆的养护,完成所领导交办的其他事项。

人员组成:张志明、肖立、宋卫军

防治施工科:负责化学药品施工处理、预防、灭治施工项目资料的填写整理、地下型饵站安装、施工单填写移交、施工安全管理、施工质量管理、施工规范秩序建设、日常施工器械及施工车辆的养护,完成所领导交办的其他工作。

人员组成:廖增林、戴波、邓韬、赵柳、龚建光、陈文兵、何林志、肖俊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  湘潭市白蚁防治所2016年度部门决算表

(1) 部门收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01表

编制单位:湘潭市白蚁防治所

 

2016年度

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

3

栏次

 

6

栏次

 

9

一、财政拨款收入

1

830.17

一、一般公共服务支出

37

 

一、基本支出

60

423.88

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

    人员经费

61

362.34

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

    日常公用经费

62

61.53

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

二、项目支出

63

442.76

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

    基本建设类项目

64

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

    行政事业类项目

65

442.76

六、其他收入

7

0.75

七、文化体育与传媒支出

43

 

三、上缴上级支出

66

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

四、经营支出

67

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

五、对附属单位补助支出

68

 

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

69

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

866.64

支出经济分类

70

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

基本支出和项目支出合计

71

866.64

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

    工资福利支出

72

300.97

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

    商品和服务支出

73

316.89

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

    对个人和家庭的补助

74

88.78

 

16

 

十六、金融支出

52

 

    对企事业单位的补贴

75

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

    债务利息支出

76

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

    基本建设支出

77

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

    其他资本性支出

78

160.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

    其他支出

79

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

80

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

81

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

 

82

 

本年收入合计

24

830.92

本年支出合计

83

866.64

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

84

0.75

    年初结转和结余

26

36.46

      交纳所得税

85

 

      基本支出结转

27

36.46

      提取职工福利基金

86

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

87

0.75

      经营结余

29

 

      其他

88

 

 

30

 

    年末结转和结余

89

 

 

31

 

      基本支出结转

90

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

91

 

 

33

 

      经营结余

92

 

总计

36

867.38

总计

95

867.38

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 部门收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决03表

编制单位:湘潭市白蚁防治所

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

830.92

830.17

 

 

 

 

0.75

212

城乡社区支出

830.92

830.17

 

 

 

 

0.75

21201

城乡社区管理事务

830.92

830.17

 

 

 

 

0.75

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

830.92

830.17

 

 

 

 

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 部门支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决04表

编制单位:湘潭市白蚁防治所

 

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

866.64

423.88

442.76

 

 

 

212

城乡社区支出

866.64

423.88

442.76

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

866.64

423.88

442.76

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

866.64

423.88

442.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 部门财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01-1表

编制单位:湘潭市白蚁防治所

 

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

栏    次

 

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

830.17

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

一、基本支出

54

423.88

423.88

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

    人员经费

55

362.34

362.34

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

    日常公用经费

56

61.53

61.53

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

二、项目支出

57

442.76

442.76

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

    基本建设类项目

58

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

    行政事业类项目

59

442.76

442.76

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

60

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

61

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

62

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

63

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

866.64

866.64

 

支出经济分类

64

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

    工资福利支出

65

300.97

300.97

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

    商品和服务支出

66

316.89

316.89

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

    对个人和家庭的补助

67

88.78

88.78

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

    对企事业单位的补贴

68

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

    债务利息支出

69

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

    基本建设支出

70

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

    其他资本性支出

71

160.00

160.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

    其他支出

72

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

73

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

74

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

75

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

76

 

 

 

本年收入合计

24

830.17

本年支出合计

77

866.64

866.64

 

本年支出合计

77

866.64

866.64

 

 

25

 

 

78

 

 

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

36.46

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

36.46

    基本支出结转

80

 

 

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

 

82

 

 

 

总计

30

866.64

总计

83

866.64

866.64

 

总计

83

866.64

866.64

 

 

 

 

 

(5) 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

财决07表

编制单位:湘潭市白蚁防治所

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

7

8

9

10

11

合计

866.64

423.88

362.34

61.53

442.76

212

城乡社区支出

866.64

423.88

362.34

61.53

442.76

21201

城乡社区管理事务

866.64

423.88

362.34

61.53

442.76

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

866.64

423.88

362.34

61.53

442.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 一般公共预算拆正拨款基本支出决算明细表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决08-1表

编制单位:湘潭市白蚁防治所

 

 

2016年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

合计

工资福利支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

423.88

273.56

183.20

 

49.81

36.59

3.24

 

 

 

0.72

212

城乡社区支出

423.88

273.56

183.20

 

49.81

36.59

3.24

 

 

 

0.72

21201

城乡社区管理事务

423.88

273.56

183.20

 

49.81

36.59

3.24

 

 

 

0.72

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

423.88

273.56

183.20

 

49.81

36.59

3.24

 

 

 

0.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

61.53

10.52

 

 

 

0.68

0.01

1.61

 

9.94

4.94

 

4.01

1.84

 

1.40

61.53

10.52

 

 

 

0.68

0.01

1.61

 

9.94

4.94

 

4.01

1.84

 

1.40

61.53

10.52

 

 

 

0.68

0.01

1.61

 

9.94

4.94

 

4.01

1.84

 

1.40

61.53

10.52

 

 

 

0.68

0.01

1.61

 

9.94

4.94

 

4.01

1.84

 

1.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职(役)费

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

4.07

 

 

 

 

2.20

 

6.13

4.00

 

 

10.19

88.78

7.93

49.36

 

4.07

 

 

 

 

2.20

 

6.13

4.00

 

 

10.19

88.78

7.93

49.36

 

4.07

 

 

 

 

2.20

 

6.13

4.00

 

 

10.19

88.78

7.93

49.36

 

4.07

 

 

 

 

2.20

 

6.13

4.00

 

 

10.19

88.78

7.93

49.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

采暖补贴

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支出

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

 

 

 

 

 

 

 

31.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门决算相关信息统计表

编制单位:湘潭市白蚁防治所

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

 

(一)支出合计

2

11.40

8.07

(一)行政单位

23

 

  1.因公出国(境)费

3

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

4.00

4.00

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

 

 

三、国有资产占用情况

26

    (2)公务用车运行维护费

6

4.00

4.00

(一)车辆数合计(辆)

27

7

  3.公务接待费

7

7.40

4.07

  1.部级领导干部用车

28

 

    (1)国内接待费

8

7.40

4.07

  2.一般公务用车

29

1

         其中:外事接待费

9

 

 

  3.一般执法执勤用车

30

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

 

  4.特种专业技术用车

31

6

(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

1

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

31

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

492

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 政府性基金预算预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决09表

编制单位:湘潭市白蚁防治所

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无此项指标。


白蚁防治所2016年度部门决算-附件.rar 

部分 湘潭市白蚁防治所2016年度部门决算情况说明

一、关于湘潭市白蚁防治所2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年决算收入总额830.92万元,其中:财政补助收入830.17万元,其他收入0.75万元;年初结转结余36.46万元;全年支出总计866.64万元,年末结余分配转入事业基金0.75万元,年末结转结余0万元。财政补助收入方面较2015年度决算数920.24万元少90.07万元;支出方面较2015年度决算数801.82万元多64.82万元,支出超额的主要原因在于本年度2月支付上年款项60.37万元占用本年额度。

二、关于湘潭市白蚁防治所2016年度收入决算情况说明

2016年度,湘潭市白蚁防治所收入总额为830.92万元,分两部分构成:一为财政拨款收入830.17万元,占收入比重的99.9%;一为利息收入0.75万元,占收入比重的0.1%。

三、关于湘潭市白蚁防治所2016年度支出决算情况说明

2016年度,湘潭市白蚁防治所支出总额为866.64万元,其中基本支出423.88万元,占比48.91%;项目支出442.76万元,占比51.09%。

四、关于湘潭市白蚁防治所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)收入方面:2016年度,湘潭市白蚁防治所财政拨款收入为830.17万元,较上年度财政拨款收入809.39万元多20.78万元。

(二)支出方面:2016年度,湘潭市白蚁防治所财政拨款支出总额为866.64万元,较上年度财政拨款支出801.82万元多64.82万元。

五、关于湘潭市白蚁防治所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度,湘潭市白蚁防治所财政拨款支出总额为866.64万元,较上年度财政拨款支出801.82万元多64.82万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度,湘潭市白蚁防治所财政拨款支出中,基本支出为423.88万元,占财政拨款支出的48.91%;项目支出442.76万元,占财政拨款支出的51.09%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度,财政拨款支出决算数为866.64万元,较年初预算786.81万元多79.83万元。主要原因在于年初支付付上年度专用材料费款项60.37万元,以及支付物业管理费19万元。

六、关于湘潭市白蚁防治所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度,湘潭市白蚁防治所财政拨款基本支出为423.88万元,其中:工资福利支出为273.56万元,占基本支出总额的64.54%;商品和服务支出61.53万元,占基本支出总额的14.51%;对个人和家庭补助支出88.78万元,占基本支出总额的20.95%。

七、关于湘潭市白蚁防治所2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度,湘潭市白蚁防治所“三公”经费总额为8.07万元,其中公务用车运行维护支出4万元,与年初预算数保持一致;公务接待支出4.07万元,较年初预算7.4万元低3.33万元,主要原因在于单位全年严格控制了公务接待费用支出;本年度无因公出国支出。

三公经费总额较上年决算数8.02万元多0.05万元,基本保持一致;分项方面,公务用车运行维护支出皆为4万元;公务接待支出上年度为4.02万元,两年基本一致。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度,湘潭市白蚁防治所有公务用车1台,公务接待共计31批次,492人次,无因公出国(境)费用支出。

八、关于湘潭市白蚁防治所2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度,湘潭市白蚁防治所无政府性基金收支。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016 年度机关运行经费支出61.53万元,比2015 年减少21.2万元,降低34.52%。主要原因是:上年度支付了仓库维修改造工程款项14.55万元。          

(二)政府采购支出情况。

本部门2016 年度政府采购支出总额177.76 万元,其中:政府采购货物支出177.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。我单位政府采购款项皆为白蚁专用药物采购支出,在专项经费中列支。

(三)国有资产占用情况。

截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆7 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

本年度,湘潭市白蚁防治所无预算绩效管理项目

部分  名称解释

一、财政拨款收入指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

八、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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